物价局价格认证中心2017年度部门决算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及决算单位构成情况
三、2017年度主要工作完成情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
承担司法机关、行政执法机关和仲裁机构案件办理涉及财产的价格鉴定;承担纪检监察机关查办案件涉案财物的价格认定;承担税务机关税收征收管理涉及财产的价格认定;承担价格争议行政调解处理。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括物价局价格认证中心。本部门无下属单位。
2. 从决算单位构成看,纳入本部门2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计2家,具体包括: 物价局本级、 物价局价格认证中心。
三、2017年度主要工作完成情况
(一)、完成司法机关、行政执法机关和仲裁机构案件办理涉及财产的价格鉴定。
(二)、完成纪检监察机关查办案件涉案财物的价格
(三)、完成税务机关税收征收管理涉及财产的价格
(四)、完成价格争议行政调解处理。
第二部分 物价局价格认证中心2017年度部门决算表
具体公开表样附后
另:没有数据的表格要列出空表并附说明。
公开01表
收入支出决算总表
金额单位:万元
收入 |
支出 |
||||
项目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
按支出性质 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
71.73 |
一、一般公共服务支出 |
47.77 |
一、基本支出 |
58.70 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
二、项目支出 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
三、上缴上级支出 |
0.00 |
三、事业收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
四、经营支出 |
0.00 |
四、经营收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
五、对附属单位补助支出 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
六、其他收入 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
0.00 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
2.28 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
8.65 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
71.73 |
本年支出合计 |
58.70 |
||
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
||
年初结转和结余 |
10.14 |
年末结转和结余 |
23.18 |
||
|
|
|
|
||
总计 |
81.87 |
总计 |
81.87 |
公开02表
收入决算表
金额单位:万元
项目 |
本年收入 合计 |
财政拨款 收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
合计 |
71.73 |
71.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
60.80 |
60.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20104 |
发展与改革事务 |
60.80 |
60.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010408 |
物价管理 |
60.80 |
60.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.28 |
2.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.28 |
2.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
2.28 |
2.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
8.65 |
8.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
8.65 |
8.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
2.55 |
2.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210202 |
提租补贴 |
6.10 |
6.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
支出决算表
金额单位:万元
项目 |
本年支出 合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
上缴上级 支出 |
经营 支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
合计 |
58.70 |
58.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
47.77 |
47.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20104 |
发展与改革事务 |
47.77 |
47.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010408 |
物价管理 |
47.77 |
47.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.28 |
2.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.28 |
2.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
2.28 |
2.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
8.65 |
8.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
8.65 |
8.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
2.55 |
2.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210202 |
提租补贴 |
6.10 |
6.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
公开04表
财政拨款收入支出决算总表
金额单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
一、一般公共预算财政拨款 |
71.73 |
一、一般公共服务支出 |
47.77 |
47.77 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
2.28 |
2.28 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
8.65 |
8.65 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
71.73 |
本年支出合计 |
58.70 |
58.70 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
10.14 |
年末财政拨款结转和结余 |
23.18 |
23.18 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
10.14 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
81.87 |
总计 |
81.87 |
81.87 |
|
公开05表
财政拨款支出决算表(功能科目)
金额单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
58.70 |
58.70 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
47.77 |
47.77 |
0.00 |
20104 |
发展与改革事务 |
47.77 |
47.77 |
0.00 |
2010408 |
物价管理 |
47.77 |
47.77 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.28 |
2.28 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.28 |
2.28 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
2.28 |
2.28 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
8.65 |
8.65 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
8.65 |
8.65 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
2.55 |
2.55 |
0.00 |
2210202 |
提租补贴 |
6.10 |
6.10 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
公开06表
财政拨款基本支出决算表(经济科目)
金额单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
合计 |
58.70 |
48.17 |
10.53 |
||
301 |
工资福利支出 |
38.26 |
38.26 |
|
|
30101 |
基本工资 |
9.50 |
9.50 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
10.08 |
10.08 |
|
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
3.09 |
3.09 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.82 |
0.82 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
7.39 |
7.39 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
4.10 |
4.10 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.28 |
3.28 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
9.96 |
|
9.96 |
|
30201 |
办公费 |
2.38 |
|
2.38 |
|
30202 |
印刷费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30203 |
咨询费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30204 |
手续费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30205 |
水费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30206 |
电费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30207 |
邮电费 |
0.06 |
|
0.06 |
|
30208 |
取暖费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30211 |
差旅费 |
0.68 |
|
0.68 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30214 |
租赁费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30215 |
会议费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30216 |
培训费 |
0.97 |
|
0.97 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30226 |
劳务费 |
4.37 |
|
4.37 |
|
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30228 |
工会经费 |
0.57 |
|
0.57 |
|
30229 |
福利费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
0.93 |
|
0.93 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
9.91 |
9.91 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费 |
0.02 |
0.02 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
3.16 |
3.16 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
6.10 |
6.10 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.63 |
0.63 |
|
|
310 |
其他资本性支出 |
0.57 |
|
0.57 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
0.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
0.57 |
|
0.57 |
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
0.00 |
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
0.00 |
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
0.00 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
0.00 |
|
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
0.00 |
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
0.00 |
|
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
0.00 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
0.00 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
0.00 |
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
0.00 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
0.00 |
|
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
0.00 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
公开07表
一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目)
金额单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
58.70 |
58.70 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
47.77 |
47.77 |
0.00 |
20104 |
发展与改革事务 |
47.77 |
47.77 |
0.00 |
2010408 |
物价管理 |
47.77 |
47.77 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.28 |
2.28 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.28 |
2.28 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
2.28 |
2.28 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
8.65 |
8.65 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
8.65 |
8.65 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
2.55 |
2.55 |
0.00 |
2210202 |
提租补贴 |
6.10 |
6.10 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。
公开08表
一般公共预算财政拨款基本支出
决算表(经济科目)
金额单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
合计 |
|
|
|
||
301 |
工资福利支出 |
38.26 |
38.26 |
|
|
30101 |
基本工资 |
9.50 |
9.50 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
10.08 |
10.08 |
|
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
3.09 |
3.09 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.82 |
0.82 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
7.39 |
7.39 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
4.10 |
4.10 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.28 |
3.28 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
9.96 |
|
9.96 |
|
30201 |
办公费 |
2.38 |
|
2.38 |
|
30202 |
印刷费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30203 |
咨询费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30204 |
手续费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30205 |
水费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30206 |
电费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30207 |
邮电费 |
0.06 |
|
0.06 |
|
30208 |
取暖费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30211 |
差旅费 |
0.68 |
|
0.68 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30214 |
租赁费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30215 |
会议费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30216 |
培训费 |
0.97 |
|
0.97 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30226 |
劳务费 |
4.37 |
|
4.37 |
|
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30228 |
工会经费 |
0.57 |
|
0.57 |
|
30229 |
福利费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
0.93 |
|
0.93 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
9.91 |
9.91 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费 |
0.02 |
0.02 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
3.16 |
3.16 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
6.10 |
6.10 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.63 |
0.63 |
|
|
310 |
其他资本性支出 |
0.57 |
|
0.57 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
0.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
0.57 |
|
0.57 |
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
0.00 |
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
0.00 |
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
0.00 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
0.00 |
|
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
0.00 |
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
0.00 |
|
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
0.00 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
0.00 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
0.00 |
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
0.00 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
0.00 |
|
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
0.00 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
公开09表
一般公共预算财政拨款“三公”经费、
会议费、培训费支出决算表
金额单位:万元
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
“三公”经费 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用 车购置费 |
公务用车 运行维护费 |
|||||
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.97 |
相关统计数:
项目 |
统计数 |
项目 |
统计数 |
因公出国(境)团组数(个) |
|
因公出国(境)人次数(人) |
|
公务用车购置数(辆) |
|
公务用车保有量(辆) |
|
国内公务接待批次(个) |
|
国内公务接待人次(人) |
|
国(境)外公务接待批次(个) |
|
国(境)外公务接待人次(人) |
|
召开会议次数(个) |
|
参加会议人次(人) |
|
组织培训次数(个) |
2 |
参加培训人次(人) |
3 |
注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。 |
公开10表
金额单位:万元
项 目 |
年初结转和 结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
|
|
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。 |
|
公开11表
金额单位:万元
项 目 |
机关运行经费支出决算 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
合计 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
|
30201 |
办公费 |
|
30202 |
印刷费 |
|
30203 |
咨询费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30205 |
水费 |
|
30206 |
电费 |
|
…… |
…… |
|
|
|
|
注:“机关运行经费”指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 |
公开12表
单位:万元
采购品目大类 |
采购决算 |
||
总计 |
财政性资金 |
其他资金 |
|
合计 |
0.57 |
0.57 |
0.00 |
一、货物 |
0.57 |
0.57 |
0.00 |
二、工程 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、服务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。 |
第三部分 物价局价格认证中心2017年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
物价局价格认证中心2017年度收入、支出总计 81.87 万元,与上年相比收、支总计各增加25.55万元,增长45.37%。主要原因是政策性增资、住房补贴比例提高。其中:
(一)收入总计81.87万元。包括:
1.财政拨款收入71.73 万元,为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加43.15万元,增长150.98%。主要原因是上年单位使用以前年度结余款项,减少财政拨款。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.用事业基金弥补收支差额0万元。
8.年初结转和结余10.14万元,主要为物价局价格认证中心上年结转本年使用的基本经费及项目经费等资金。
(二)支出总计58.70万元。包括:
1.一般公共服务(类)支出47.77万元,主要用于保障机关事业单位正常运转,支持机关单位履行职能,保障单位的项目支出的需要。与上年相比增加7.7万元,增长19.22%。主要原因是政策性增资、住房补贴比例提高。
2.医疗卫生与计划生育(类)支出2.28万元,主要用于事业单位医疗。与上年相比增加0.32万元,增长16.33%。主要原因是政策性增资。
3.住房保障支出(类)支出8.65万元,主要用于事业单位员工住房公积金和提租补贴。与上年相比增加4.51万元,增长108.94%。主要原因是政策性增资、住房补贴比例提高。
4.结余分配0万元。
5.年末结转和结余 23.18万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为物价局价格认证中心本年度(或以前年度)预算安排的项目经费无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
物价局价格认证中心本年收入合计71.73万元,其中:财政拨款收入71.73万元,占100%。
三、支出决算情况说明
物价局价格认证中心本年支出合计58.70万元,其中:基本支出58.70万元,占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
物价局价格认证中心2017年度财政拨款收、支总决算 81.87万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加25.55万元,增长45.37%。主要原因是政策性增资、住房补贴比例提高。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。物价局价格认证中心2017年财政拨款支出58.70万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加12.53万元,增长27.14%。主要原因是政策性增资。
物价局价格认证中心2017年度财政拨款支出年初预算为52.42万元,支出决算为58.70万元,完成年初预算的111.98%。决算数大于年初预算6.28万元,主要原因是政策性增资。其中:
一般公共服务(类)
1.人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为41.49 万元,支出决算为47.77万元,完成年初预算的115.14%。决算数大于年初预算6.28万元,主要原因政策性增资。
2.医疗卫生与计划生育(类)。年初预算为2.28万元,支出决算为2.28万元,完成年初预算的100%。
3.住房保障支出(类)。年初预算为8.65万元,支出决算为8.65万元,完成年初预算的100%。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
物价局价格认证中心2017年度财政拨款基本支出58.70万元,其中:
(一)人员经费48.17万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、 其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费10.53万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。物价局价格认证中心2017年一般公共预算财政拨款支出 58.70万元,与上年相比增加12.53万元,增长27.14%。主要原因是政策性增资。物价局价格认证中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为52.42万元,支出决算为58.70万元,完成年初预算的111.98%。决算数大于年初预算6.28万元,主要原因是政策性增资。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
物价局价格认证中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出58.70万元,其中:
(一)人员经费48.17万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费10.53万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
物价局价格认证中心2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行费支出0万元;公务接待费支出0万元。具体情况如下:
1.因公出国(境)费决算支出0万元。
2.公务用车购置及运行费支出0万元。
3.公务接待费0万元。
物价局价格认证中心2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元。
物价局价格认证中心2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0.97万元,完成预算的 60.63%,比上年决算增加0.52万元,主要原因为省内安排学习次数增加;决算数小于年初预算0.63万元,主要原因未达到预期培训次数。2017 年度全年组织培训2个,组织培训3人次。主要为价格认定业务培训。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
物价局价格认证中心2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元。
十一、机关运行经费支出决算情况说明
2017年本部门机关运行经费支出0万元
十二、政府采购支出决算情况说明
2017年度政府采购支出总额 0.97万元,其中:政府采购货物支出0.97 万元。
十三、其他重要事项说明
(一)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆。
(二)预算绩效评价工作开展情况
本部门2017年度共0个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计0万元。
(三)国有资本预算收支决算情况
本部门2017年度国有资本经营预算收入决算0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明)
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)
五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)
六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)
(各部门应对“公开05表 财政拨款支出决算表”中所列示的支出功能项级科目,并对照《政府收支分类科目》支出科目结合单位实际情况进行解释)
……
十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)
十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)
十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)
十七、“三公”经费:指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
(各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除)